Atti amministrativi
Determine
Unità organizzativa
|
Data Reg. Gen.
|
Oggetto | Determine | |
---|---|---|---|---|
TECNICO III | 04/09/2025 |
TECNICO III reg.gen. 498 del 04/09/2025 Pagamento ed emissione mandato di Euro 105,00 a favore di ANAC, Avviso di Pagamento numero 301030021588777492 Causale: /RFB/01030021588777492/140.00/TXT/Contributo Gara SA ID Rag 46595 C.F. 00282520808 |
||
TECNICO III | 04/09/2025 |
TECNICO III reg.gen. 497 del 04/09/2025 Opere di "Realizzazione di un centro antiviolenza per donne e minori denominato "Le Gelsominaie"", CUP J32D22000010001. Pagamento ed emissione mandato di Euro 35,00 a favore dei ANAC sul bollettino Pago PA allegato, a valere sull'avviso di pagamento numero 301030022625491659 Causale: /RFB/01030022625491659/35.00/TXT/ Contributo Gara SA ID Rag 72362 C.F. 00282520808, numero gara - 377a9cfa-a743-4a42-ac97-649d60035980@611-G-44 |
||
TECNICO III | 04/09/2025 |
TECNICO III reg.gen. 496 del 04/09/2025 Opere di "Lavori di ricostruzione campata ponte Romanò". Pagamento ed emissione mandato di Euro 52.285,63 a favore dell'o.e. Giurleo Costruzioni sas di Giurleo Angelo, saldo esecuzione opere |
||
TECNICO III | 04/09/2025 |
TECNICO III reg.gen. 495 del 04/09/2025 Approvazione preventivo prot. 42788 del 05.08.2025 rinnovo della polizza assicurativa del mezzo fiat Doblo targato CF164LH. Impegno e liquidazione somme |
||
TECNICO III | 04/09/2025 |
TECNICO III reg.gen. 494 del 04/09/2025 Servizio in adesione a Convenzione Consip. Liquidazione ed emissione mandato di pagamento della somma di Euro 59.047,54 Iva compresa a favore dell'operatore economico ENEL SOLE SRL, a saldo gestione P.I. periodo aprile-giugno 2025 |
||
Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software
Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale