Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| TECNICO III | 19/11/2024 |
TECNICO III reg.gen. 544 del 19/11/2024 Liquidazione ed emissione mandato di pagamento della somma di Euro 30.915,96 Iva compresa a favore dell'operatore economico CO.E.ME.S.R.L, a saldo servizio di gestione depuratore comunale, stazioni di sollevamento e rete fognaria periodo luglio-ottobre 2024 |
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| TECNICO I | 19/11/2024 |
TECNICO I reg.gen. 547 del 19/11/2024 Impegno di spesa di Euro 4.500,00 Iva compresa per il ripascimento della rampa di accesso disabili all'arenile |
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| SERVIZI ALLA PERSONA | 15/11/2024 |
SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 543 del 15/11/2024 APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO SPESA PER REVISIONE CRONOTACHIGRAFO DIGITALE SCUOLABUS TARGATO FD 859VL. |
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| TECNICO III | 14/11/2024 |
TECNICO III reg.gen. 542 del 14/11/2024 Approvazione Relazione acclarante delle opere "Ricostruzione campata ponte Romanò", finanziato dalla protezione civile MGJ/C.09 |
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| ECONOMICO FINANZIARIO E AFFARI GENERALI | 12/11/2024 |
ECONOMICO FINANZIARIO E AFFARI GENERALI reg.gen. 539 del 12/11/2024 PAGAMENTO SPESA PER COMMISSIONI POSTALI - RIVERSAMENTO INCASSI PAGAPO SU CONTO DI TESORERIA E SERVIZIO BPIOL MONO-FIRMA DIGITALE |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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