Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| TECNICO III | 14/05/2026 |
TECNICO III reg.gen. 255 del 14/05/2026 Liquidazione ed autorizzazione all'emissione del mandato di pagamento di Euro 840,88 a favore dell'o.e. RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA' PER AZIONI, indennitā di occupazione della Stazione Ferroviaria |
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| TECNICO III | 14/05/2026 |
TECNICO III reg.gen. 254 del 14/05/2026 Riduzione impegno di spesa assunto con Determinazione numero 76 del 30.04.2026. Liquidazione ed autorizzazione alll'emissione del mandato di pagamento della somma complessiva di Euro 14.390,91 a favore dell'o.e. Enilive S.p.A., a saldo fornitura di buoni carburanti per i mezzi comunali, con acquisto centralizzato presso servizio provveditorato avente procedura numero 1551569, ID ordine 9058200, Ordinativo Consip in Accordo Quadro |
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| TECNICO II | 14/05/2026 |
TECNICO II reg.gen. 253 del 14/05/2026 Liquidazione ed emissione mandato di pagamento della somma di 88.447,14 a favore di ARRICAL per oneri di gestione degli impianti per il trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani, periodo III bimestre 2026. |
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| TECNICO II | 14/05/2026 |
TECNICO II reg.gen. 252 del 14/05/2026 Manutenzione e fornitura di estintori e cassette di primo soccorso per gli immobili di proprietā comunale. Liquidazione ed emissione mandato di pagamento a favore dell'operatore economico "GLF Antinfortunistica" di Francesco Lucā. |
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| FINANZIARIO - AFFARI GENERALI-RISORSE UMANE | 13/05/2026 |
FINANZIARIO - AFFARI GENERALI-RISORSE UMANE reg.gen. 251 del 13/05/2026 AVVIO TRATTATIVA DIRETTA ME.P.A. AFFIDAMENTO FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2026 - PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA |
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